
銷售時:應收賬款2100 貸:主營業務收入2100 打款優惠時:借銀行存款2000 銷售費用100 貸:應收賬款2100 是這樣嗎
答: 你好,如果是內賬,分錄就是對的。外賬還需要做增值稅
將收回的貨款計如主營業務收入了。怎么調整成應收賬款? 我之前計的 借庫存現金 2100。貸主營業務收入2100. 實際上是借應收賬款2100,貸主營業務收入2100!現在怎么調整?謝謝老師
答: 您好,同學,做一筆調整分錄如下: 貸:主營業務收入(負數) 貸:應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一、 采購時借:庫存商品100貸:應付賬款(或銀行存款、或庫存現金 )100二、銷售時借:應收賬款800貸:主營業務收入800三、同時結轉銷售的成本借:主營業務成本貸:庫存商品四、收款借:庫存現金(或銀行存款)600貸:應收賬款 600借:應收賬款800貸:主營業務收入800;借:主營業務成本100貸:庫存商品100;借:銀行存款600貸:應收賬款600這兩個分錄到底有什么區別?怎么用合適
答: 你好,第一個沒有做購進處理

