
員工福利費放在應付職工薪酬科目核算,原來直接放管理費用核算,那報銷發票來時,分錄是是借 應付職工薪酬-福利費 貸現金,然后計提還是?
答: 您好,是的,然后計提,借,管理費用-福利費,貸,應付職工薪酬-福利費。
給員工發放福利,分錄應該是借:管理費用―福利費 貸:應付職工薪酬―福利費 借:應付職工薪酬―福利費 貸:現金??
答: 你好,是的,如果是給員工發放的現金,需要與工資合并繳納個稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司請員工聚餐用了1000元,請問這費用外帳通過應付職工薪酬核算,借:管理費用-福利費 1000 貸:應付職工薪酬-福利費 1000 借:應付職工薪酬-福利費 1000 貸:現金 1000 。內帳不通過應付職工薪酬核算直接計入管理費用-福利費可以嗎?借:管理費用-福利費 1000 貸:現金 1000
答: 可以直接借:管理費用——福利費 貸:現金 這個分錄就夠了


價值觀 追問
2018-09-23 18:57
價值觀 追問
2018-09-23 18:58
王雁鳴老師 解答
2018-09-23 19:02