
應收賬款不應該收到增值稅專票吧 應該是開票給客戶吧
答: 你好,是的,應收賬款是應該給對方開發票
賬上有家單位從14年應收賬款就掛著29.99元余額,實際賬已經平了,經查是13年會計開出增值稅普票1274713.3元,收款1274713.3元,但入賬應收借方金額為1274743.3元,多入賬30元。另外一筆賬開票1127333.75,對方單位付款1127333.76元,多付了一分錢。所以最后賬上就掛了應收29.99元余額,這個該怎么把賬沖平呢
答: 應收賬款是借方余額還是貸方余額?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到預收款時賬務處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
答: 預收開了發票?紅沖左開發票的相反分錄就可以

