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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-21 10:15

1、需要合并當(dāng)月工資計(jì)算申報(bào)個(gè)稅的。 
2、也是按照工資薪金總額的14%做稅前扣除。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 10:25

我簡(jiǎn)單說(shuō)吧,員工基本工資3000,其中飯貼200,這飯貼是公司補(bǔ)助員工的,那我工資表里應(yīng)發(fā)工資就是3200,這個(gè)時(shí)候我借:管理費(fèi)用-工資3200 
                               貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資3200 
這個(gè)時(shí)候就已經(jīng)是合并計(jì)算了,3200可以全部所得稅稅前扣除, 
現(xiàn)在我這200飯貼不走工資薪金了,直接走職工福利費(fèi) 
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)200 
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)200, 
這個(gè)時(shí)候匯算清繳的時(shí)候是根據(jù)全年的工資總額不超14%在企業(yè)所得稅稅前扣除的,是這個(gè)道理吧,這個(gè)時(shí)候是不涉及個(gè)人所得稅,我的理解對(duì)不對(duì)

張艷老師 解答

2018-09-21 10:30

這個(gè)飯貼如果是計(jì)入工資表的話,計(jì)提工資是要按3200元,如果沒(méi)有計(jì)入工資表的話,是要按福利費(fèi)核算的,一是要按合并工資申報(bào)個(gè)人所得稅。二是,在所得稅匯算清繳時(shí),要受14%扣除比例的限制。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 10:37

合并到工資申報(bào)個(gè)人所得稅后是不受14%扣除比例限制的吧,只有走福利費(fèi)才受14%比例限制吧,另外,為什么一定要合并工資呢,我直接走福利費(fèi)不走工資不可以嗎

張艷老師 解答

2018-09-21 10:39

合并工資申報(bào)個(gè)人所得稅也是要受14%限制的,因?yàn)橛?jì)入的是福利費(fèi)科目。 
如果直接走工資表的話,不受14%的限制。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 10:43

那我200走福利費(fèi),不就可以了嗎,我部合并到工資里計(jì)算了,那就不涉及個(gè)人所得稅了呀

張艷老師 解答

2018-09-21 10:44

您將上面我的解答整體看一下,這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解釋很清楚了,這個(gè)200元單獨(dú)走福利費(fèi)的話,一是要合并繳納個(gè)稅,二是所得稅匯算清繳時(shí),要受14%的扣除比例限制。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 10:47

那這樣還不如直接做進(jìn)工資表,不是嗎 
另外一個(gè)問(wèn)題,公司自產(chǎn)的商品當(dāng)做非貨幣性福利發(fā)放給員工,視同銷售,,那這個(gè)收入是不是要在申報(bào)增值稅的時(shí)候填到 【未開票收入】列里呢

張艷老師 解答

2018-09-21 10:50

是的,還是直接進(jìn)入工資表劃算。 
需要填到納稅申報(bào)表未開票收入項(xiàng)目欄次。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 10:54

那老師,如果是企業(yè)外購(gòu)的商品,比如超市買的日用品,當(dāng)做非貨幣性福利費(fèi)發(fā)放給員工,那這個(gè)是不需要繳納個(gè)稅了吧,這個(gè)是直接最后按14%扣除額計(jì)算了吧

張艷老師 解答

2018-09-21 11:00

也是要合并工資繳納個(gè)稅的。 
這個(gè)也要受14%扣除限額的限制。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 11:02

不是吧,那哪些福利費(fèi)是不需要合并到工資里的啊,公司給員工發(fā)放手機(jī),是非貨幣的,應(yīng)該是不需要繳納個(gè)稅的吧

張艷老師 解答

2018-09-21 11:05

給員工發(fā)放手機(jī)福利,也是要繳納個(gè)稅的??匆幌陆貓D的內(nèi)容。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 11:10

我發(fā)放非貨幣性不算集體嗎,非要算個(gè)人嗎

張艷老師 解答

2018-09-21 11:20

如果我只為了迎合您的想法,那就是老師的不負(fù)責(zé)任了。 
您發(fā)放非貨幣性福利就是集體福利,就是要合并計(jì)算個(gè)稅的。只有集體享受的,非現(xiàn)金方式的,難以分割到個(gè)人享受金額的,才不合并計(jì)算個(gè)稅。您好好讀一下我發(fā)給您的圖片內(nèi)容。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 11:26

那我工資表應(yīng)發(fā)工資3000,這200需要在工資表里體現(xiàn)嗎,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入欄填3000,還是3200

張艷老師 解答

2018-09-21 11:30

上面已經(jīng)解釋了,如果這個(gè)200元是放在工資表中的話,那就需要在工資表中體現(xiàn)。如果這個(gè)200元是放在福利費(fèi)科目核算的,就不在工資表中體現(xiàn)。 
但是上面兩個(gè)情況,都是要在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,填寫為3200元。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 11:37

1,如果工資表里核算,就不走福利費(fèi)科目,直接走工資表劃算, 
2,如果走福利費(fèi)科目,還是要在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)這200元的個(gè)稅, 
3,現(xiàn)在我是要走福利費(fèi)科目,所以工資表里不要體現(xiàn),工資表里還是應(yīng)發(fā)工資3000,但在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里【收入】欄里填入3200元,是嗎? 
那我新的問(wèn)題來(lái)了,如果在收入欄填入3200,會(huì)不會(huì)影響我的社保基數(shù),因?yàn)槊磕晟绫;鶖?shù)是根據(jù)上一年職工平均工資計(jì)算的,我工資總額是根據(jù)申報(bào)系統(tǒng)里的【收入欄】核算,還是根據(jù)我科目余額表上的【應(yīng)付職工薪酬-職工工資】的借方發(fā)生額計(jì)算?

張艷老師 解答

2018-09-21 12:13

1是的 
2是的 
3是的,在申報(bào)個(gè)稅填寫3200 
4社保是根據(jù)上一年平均工資計(jì)提的,等明年計(jì)提社保時(shí),今年的福利費(fèi)是包含在內(nèi)的。

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 12:28

明年社?;鶖?shù)是看科目余額表的【應(yīng)發(fā)職工薪酬-工資】科目的借方發(fā)生額計(jì)算嗎,因?yàn)槿绻?dāng)月發(fā)上月的工資,那2018年12月份的工資是1月發(fā)放的,那2018年只能計(jì)算11個(gè)月的工資嗎,

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 12:42

明年的社保基數(shù)是根據(jù)2018年1月-12月【管理費(fèi)用-工資】的借方發(fā)生額的合計(jì)??

張艷老師 解答

2018-09-21 13:21

1是要統(tǒng)計(jì)2018年1--12月份的數(shù)字合計(jì) 
2是看應(yīng)付職工薪酬-工資的借方

趙文軍 追問(wèn)

2018-09-21 13:25

那2018年的工資總額不就只有11個(gè)月嗎,第1個(gè)月發(fā)放的是2017年12月的,2019年發(fā)放的是2018年12月的,那等于2018年只發(fā)放了2月-12月,一共實(shí)際發(fā)放了11個(gè)月的工資,【應(yīng)付職工薪酬-工資】的借方就只記錄了11個(gè)月的發(fā)放工資

張艷老師 解答

2018-09-21 14:00

您統(tǒng)計(jì)的時(shí)候給算上12月份就行了,所得稅匯算清繳就是這樣處理的嘛

上傳圖片 ?
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你好,管理費(fèi)用-福利費(fèi)是放在匯算清繳職工薪酬職工福利費(fèi)支出
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1、需要合并當(dāng)月工資計(jì)算申報(bào)個(gè)稅的。 2、也是按照工資薪金總額的14%做稅前扣除。
2018-09-21 10:15:06
你好!是的,福利費(fèi)年終匯算是有扣除限額的
2019-09-12 16:41:42
你好 超過(guò)比例的不允許抵扣企業(yè)所得稅 和個(gè)稅不沖突,能分到個(gè)人的需要和工資一塊申報(bào)個(gè)稅
2021-05-04 10:48:51
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