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會計學堂輔導老師
于2018-09-20 11:24 發布 ??732次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-09-20 11:27
你的業務招待費用超標是這樣算的,但是你稅前扣除只能按小額的7519.56進行扣除,你超出的部分是不用賬務處理的,只是所得稅匯算清繳的時候納稅調增就可以了
會計學堂輔導老師 追問
2018-09-20 11:29
你看下我說明的對嗎
2018-09-20 11:30
那員工福利費是不是沒超
辜老師 解答
2018-09-20 11:33
是的,福利費用沒有超標
2018-09-20 11:35
還剩36876.044沒問題吧?
2018-09-20 11:36
在限額之內都可以用對嗎】
2018-09-20 11:37
是的,但是你這個扣除限額也會隨著你后面的工資支出,福利費用限額就會加大
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業務招待費調增怎么填?
答: 你好,就填寫實際發生多少,然后稅務允許扣除的標準是多少?然后他差異就自動調整了。
老師您好,業務招待費開不了票怎么解決,我們屬于煤炭貿易
答: 好,你們能取得餐飲的發票嗎?或者是超市那邊消費的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
不是公司的員工買的吃的東西和喝的東西是不是做業務招待費
答: 你好,不是公司的員工買的吃的東西和喝的東西做業務招待費
這個業務招待費為啥不用乘60%作為扣減額?
討論
業務招待費必須填嗎
老師,請問那個業務招待費在哪里填寫才能到了那個105050的表,
老師,業務招待費超過千分之五,是不是就按百分之六十計算?超過部分怎么處理?
稅法上的業務招待費包括什么啊??
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2018-09-20 11:29
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2018-09-20 11:30
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2018-09-20 11:33
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2018-09-20 11:37