
接了一家商貿(mào)企業(yè)的賬,應(yīng)交增值稅貸方余額12萬,增值稅申報(bào)表主表還有留低5萬,該怎樣做調(diào)整
答: 您好!你能不能先說下為什么想要調(diào)整,或者誰要求調(diào)整 然后還要看具體三級(jí)科目才行。
老師剛接手一家賬,增值稅主表留底是2萬,明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)科目增值稅借方余額是3萬,這個(gè)怎樣調(diào)一下呢
答: 未交增值稅余額是多少
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),但我現(xiàn)在遇到的問題是,我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額,我們1月申報(bào)了12月的增值稅,交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后,應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢,應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào),讓賬面余額和申報(bào)表一致,還是說我可以年末不用去調(diào),讓這個(gè)貸方余額一直留在那里?就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了,但賬還沒有做,所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額,不知道該怎么去調(diào)賬?或者是前期累計(jì)提前勾選的,累
答: 首先你要清楚,年末要把所有的應(yīng)交增值稅借方,貸方全部轉(zhuǎn)入未交增值稅,


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2018-09-18 13:41
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2018-09-18 13:47
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