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會計學堂125
于2018-09-18 11:45 發(fā)布 ??879次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2018-09-18 11:50
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王晶老師 解答
2018-09-18 11:52
你好,應(yīng)交稅金是負數(shù),錄在借方
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以前是手工帳,現(xiàn)在用軟件做帳,期初數(shù)要錄入應(yīng)交稅金是負數(shù)應(yīng)該錄在哪里
答: ,,,,,
請問金碟軟件,應(yīng)交稅金是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好是的,需要手動結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在手工帳,寫應(yīng)交稅金-銷項稅可以吧
答: 應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我想問下這個金碟軟件這個應(yīng)交稅金是怎么推導(dǎo)出來?
討論
小規(guī)模銷售產(chǎn)品應(yīng)交稅金科目怎么設(shè)置在軟件中,
老師好,我2月份做完賬了,應(yīng)交稅金期末在貸方有余額,現(xiàn)在3月份新?lián)Q軟件了,有好多明細,這個余額是不是填在21710106
老師好;有一個問題想請教一下,我們單位是小規(guī)模單位,去年上半年是手工做賬,下半年改財務(wù)軟件做賬,財務(wù)軟件在錄入期初數(shù)時沒有把應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅貸方錄入,交稅后借方記賬了,現(xiàn)在借方這個數(shù)一直存在,怎么辦?
年中換做帳軟件,新軟件初始數(shù)據(jù)只有庫存商品、應(yīng)收、應(yīng)付帳款;那么其他應(yīng)收帳款,其他應(yīng)款帳款,應(yīng)交稅金,工資等的期末余額填在哪里呢?
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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王晶老師 解答
2018-09-18 11:52