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神奇小飛俠
于2018-09-15 14:58 發布 ??754次瀏覽
花花老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2018-09-15 15:10
你好,商品入帳價值為減去折扣后的價值入帳。涉及多個資產的,分攤沖減各資產的成本。分錄:借:應收帳款 貸:原材料/庫存商品。希望我的解答能幫到你,請給我打五個星星!
神奇小飛俠 追問
2018-09-15 15:18
如果我是購入資產方,是不是做--借:庫存商品(折扣后金額)借:應交稅金--進項稅(折扣金額x16%) 貸:應付賬款
花花老師 解答
2018-09-15 15:21
你是減少的應付帳款,和原材料的價值。你的分錄做反了。
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扣供應商的貨款因為質量問題,然后又沒開折扣發票,怎么做分錄
答: 你好,既然是質量問題,那應當開具折讓發票才是啊
供應商按照合同,給了返利,涉及多個資產,開的折扣發票,入賬時怎么做分錄?
答: 你好,商品入帳價值為減去折扣后的價值入帳。涉及多個資產的,分攤沖減各資產的成本。分錄:借:應收帳款 貸:原材料/庫存商品。希望我的解答能幫到你,請給我打五個星星!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
關于供應商的折扣或返利如何做會計分錄,折扣是在供應商開發票時以折扣的形式體現出來的。
答: 您好,按折扣后的金額入賬。
老師 供應商送了一張發票給我們抵扣,有400塊錢的稅費我們可以拿去抵扣,這個怎么做分錄呢
討論
老師,因供應商供貨拖延時間太久,支付余款扣了4000元的貨款如何入賬做分錄呢?(發票早已收到抵扣了)
你好,老師,請問一下我們因質量問題扣了供應商的款,發票之前開過了,現在有質量扣款單,我怎么做分錄?
請問這個月供應商給我們公司專票發票60萬,但我們支付給對方50萬,剩下10萬過幾個月支付,那怎做分錄?
給供應商付了80600,收到的發票是80800,這個要怎么做分錄啊?
花花老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 344 個
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神奇小飛俠 追問
2018-09-15 15:18
花花老師 解答
2018-09-15 15:21