請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

資產負責表顯示總資產58萬,總負債-150萬(其中其他應付款-308萬,應付賬款158萬),總所有者權益208萬(其中實收資本133萬,未分配利潤75萬),然后其他應付款那個數就是老板欠公司的,然后老板問到公司未分配利潤是75萬,那他向公司借的300萬是哪來的,是不是報表有問題,應該怎么回答老板?
答: 賺的錢他都借去了唄,肯定還有應付賬款那個158萬也在里面了,75萬也在里面 具體的你可以去找其他應付款-老板明細
公司準備注銷,現在還有其他應付款10幾萬全是股東的沒付,未分配利潤在貸方。所有者權益合計為負數。我應該怎么處理,固定資產股東直接分啦,還需要開發票嘛。
答: 需要,處置吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,股份支付,發放現金股利(不可撤銷,未來可解鎖),借:利潤分配 貸:應付股利,已經做了所有者權益的減少,為什么還要做借:其他應付款 貸:庫存股呢?確認一次應付股利,所有者權益為什么減少兩次呢?
答: 你好 因為之前做了 借 庫存股 貸 其他應付款 這個需要沖掉

