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珍珠
于2018-09-14 11:41 發布 ??973次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-09-14 11:42
借:財務費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
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取得擔保費發票,一張發票聯,一張抵扣聯,怎么做分錄
答: 借:財務費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
老師請問老板請客戶吃飯拿回來的發票聯怎么做分錄
答: 借銷售費用貸銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司付給別人的擔保費怎么做分錄呢,以后不收回來了的,別人也給我們開了票的。
答: 借:管理費用--擔保費貸:銀行存款
擔保費十萬,該怎么做分錄
討論
你好,我手上只有抵扣的專票,也已經抵扣了,第三連發票聯沒在這次做賬這個月,要怎么做分錄?
發票聯和抵扣聯合在一起做分錄吧
老師,問下收到一張報紙社的發票聯,金額是1200,是報銷憑證,怎么做分錄
老師您好!已認證的發票,怎樣做分錄?有的入賬、有的還未入賬,未入賬的只有抵扣聯,暫時未有發票聯怎樣做分錄?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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