
2016年2月份以前的會(huì)計(jì)少計(jì)提了個(gè)稅0.02元,現(xiàn)在一直有余額在借方,現(xiàn)在要怎樣做平?
答: 您好,借:營(yíng)業(yè)外支出-其他,0.02元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,0.02元。
在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,去年年底預(yù)繳增值稅沒(méi)有計(jì)提,直接在一月份交,現(xiàn)在其余科目平,唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交借方有余額,怎樣調(diào)平?
答: 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。反應(yīng)應(yīng)交未交的增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年6月份前任會(huì)計(jì)繳納的稅款未計(jì)提,全在借方應(yīng)交稅金里做著,所以到現(xiàn)在應(yīng)交稅金期末余額一直在借方,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
答: 都是什么稅種的稅款啊?是需要做補(bǔ)計(jì)提分錄的

