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愛蓮
于2018-09-13 14:58 發布 ??926次瀏覽
梅老師
職稱: ,注冊會計師,稅務師,中級會計師
2018-09-13 15:19
要么按內銷收入交稅,要么申請退稅。
愛蓮 追問
2018-09-13 15:27
按內銷嗎,我們辦出口報關是我們自己公司的抬頭
不是有免稅嗎
2018-09-13 15:30
出口不退稅的話說是可以算免稅的,第一次接觸,還請多多指教,謝謝!
梅老師 解答
免稅要按規定申報,不申報視同內銷。
2018-09-13 15:48
怎么申報呢, 可以加您個人**嗎,謝謝!
2018-09-13 15:49
具體咨詢當地的稅務局。
2018-09-13 15:55
好吧,謝謝
感謝,如果滿意請五分好評。
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現在出口了一個貨物,沒有申請退稅,沒有開具增值稅發票,現在申報增值稅,需要怎么報,是生產型企業
答: 要么按內銷收入交稅,要么申請退稅。
生產型企業退稅是先申報增值稅還是先申報退稅
答: 你好,生產型企業退稅是先申報增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
不是生產型企業,能申請開具混凝土簡易征收的增值稅發票那
答: 您好!首先,看你們執照的經營范圍有沒有相關內容;其次,看你們是否為小規模納稅人。
公司為一生產型企業,出口自產產品到保稅區企業,沒有取得報關單出口退稅聯,不能申請退稅。我們需要視同內銷來處理,開具增值稅發票嗎?還是只是做免稅申報,不需要視同內銷來補繳銷項稅?具體的政策依據是什么?...
討論
企業發生了不征增值稅項目并按不征稅收入開具了發票,如何申報增值稅?
請求生產型出口企業增值稅申報表填寫流程,麻煩學堂老師指教下,不做過生產企業退稅申報增值稅的,不要解答....
生產型企業的增值稅申報
小規模企業申請自主開專票發票開具后增值稅怎樣申報?是當月申報增值稅還是征期時一起申報?
梅老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 2645 個
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愛蓮 追問
2018-09-13 15:27
愛蓮 追問
2018-09-13 15:27
愛蓮 追問
2018-09-13 15:30
梅老師 解答
2018-09-13 15:30
愛蓮 追問
2018-09-13 15:48
梅老師 解答
2018-09-13 15:49
愛蓮 追問
2018-09-13 15:55
梅老師 解答
2018-09-13 15:55