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Guo
于2018-09-12 14:07 發布 ??519次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-09-12 14:10
你好!因為要平衡期初應該還有一個科目少做1.9萬,找出來補做憑證或沖洗編輯期初數
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如果掛應收款,下月少收或者多收的情況怎么寫分錄處理
答: 您好,少收時,借;應收賬款,(財務費用,負數,少收部分不再要的,或者正數,多收部分不再退的),貸:現金或者銀行存款,預收賬款(多收部分需要再做銷售的)。
像這個分錄里 貸:其它應收款 有沒有問題呢?
答: 您好 如果錢是老板支付的 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應收款沒有收上來,往下的分錄應該如何做
答: 你好 應收賬款收不回的結轉計入營業外支出科目
客戶退貨,現在應收款為負的12000元,當我們把這12000退給客戶的時候怎么做分錄
討論
請問一下老師,就是我的應收款收回來的時候收不了全部有尾數收不回怎么出賬做分錄?例如:1560,只收回1500那尾數60就不收啦,怎么處理
請問老師:我有應收款肯定收不到了,我如何做分錄需提供啥資料?
老師,請問往來應收款抵貨款怎么做分錄呀?
老師,我現在收到一筆應收款,但是這個款是入的我們另一個公司的賬戶,我該借什么?怎么做分錄
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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