
7月稅務局代開的專票稅號錯了,8月重開的,那做賬時借主營業務收入貸主營業務收入行嗎
答: 不可以這么做分錄的,是要將之前做的分錄整體紅沖后,再按正確的金額重新登記分錄。
可以先在7月借主營業務成本,貸庫存嗎?8月做借應收賬款到主營業務收入 稅,借銀行貸應收,可以嗎?
答: 你好!不行的。收入跟成本對應。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
那這樣做可以嗎?您看 發出時:借:應收賬款 貸:主營業務收入-未開票 開票時:借:主營業務收入-未開票 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 ,結轉成本時:借:主營業務成本 貸:原材料
答: 可以
老師我們公司主營業務收入,在稅務局代開的專票,,稅款當時就交了,怎么寫分錄,借應收賬某某公司,貸主營業務收入,貸應交稅費…嗎
預收的修車收入,當時開了發票,做了預收收入借:銀行存款貸:主營業務收入-預收 銷項稅實際業務發生時要怎么做?是借:主營業務收入-預收 貸:主營業務收入-機修嗎?
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉 借:主營業務收入_未開票 貸:主營業務收入-開票,可以這樣做嗎
當月收入。15號開發票時,借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅金_增值稅一銷項稅。28號收到貨款,借,銀行存款,貸,應收賬款。對嗎?還是月底做一次分錄,借銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅金?


王翠翠 追問
2018-09-11 11:04
張艷老師 解答
2018-09-11 11:07
王翠翠 追問
2018-09-11 11:09
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2018-09-11 11:17
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2018-09-11 11:21
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2018-09-11 11:32
王翠翠 追問
2018-09-11 11:35
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2018-09-11 11:37
王翠翠 追問
2018-09-11 11:42
張艷老師 解答
2018-09-11 11:43