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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-09-11 08:43

各個環節的會計分錄怎么做

岳老師 解答

2018-09-11 08:44

期末,您計算銷項稅額、進項稅額,然后做以下分錄 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
貸:應交稅費——未交增值稅 
這就是按照差額計算出來的。

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好!借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-07-03 16:22:59
您好,貸方計入其他應付款就可以了
2019-11-11 15:46:14
你好,這樣可以不做分錄的。需要交納增值稅的時候再結轉就可以。
2019-10-18 11:09:03
你好 借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸銀行存款等科目
2019-07-02 11:34:20
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