老師你好,供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi),但是 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面 答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問(wèn)
你好,內(nèi)賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi),應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面 問(wèn)
還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表(2024年版)是 問(wèn)
是的,主表是看利潤(rùn)表來(lái)填 答
像紙質(zhì)的鐵路客票,無(wú)法進(jìn)行增值稅抵勾選,能抵扣進(jìn) 問(wèn)
您好,可以的,自已填表就可以 答

物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
答: 同學(xué)增值稅是靠進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
在增值稅申報(bào)表中,在本地區(qū)扣繳的3%簡(jiǎn)易征收或老項(xiàng)目稅額,在表里什么地方體現(xiàn)出來(lái)
答: 增值稅主表第5欄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,怎么辦? 因?yàn)橛辛舻郑唤涣撕?jiǎn)易征收的那部分稅,所以這個(gè)不影響交的稅,只影響期末留抵,所以想可不可以下個(gè)月做負(fù)數(shù)沖掉
答: 你好,建議最好不要這樣做吧,最好到辦稅大廳,修改下納稅申報(bào)表。當(dāng)然如果天多的金額不大的話,也可以以后有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),少填點(diǎn),調(diào)整過(guò)來(lái)。

