
專票稅率6%開成3%,上月按6%說了申報,本月發票匯總表實際銷售金額為負數,實際銷項稅額問正數,本月增值稅如何申報
答: 你好,銷售額合計總額負數將不能申報,要么增加未開票銷售,要么去大廳申報
一般納稅人,本月紅沖了上月開的一張專票,重新開成普票,現在稅控盤增值稅專用發票匯總表的實際銷項稅額是負數,普票的實際銷項稅額是正數,且大于專票的負數,增值稅納稅申報附表一怎么填?
答: 您好!你直接讀入就好了。正常讀入銷項。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師。我這個月開了紅字發票,那申報的增值稅稅額,是不是銷項正數稅額—銷項正廢稅額—銷項負數稅額=實際銷項稅額。最后按這個實際銷項稅額申報就行是吧。
答: 您好 開了紅字發票,申報的增值稅稅額,是銷項正數稅額—銷項正廢稅額—銷項負數稅額=實際銷項稅額 最后按這個實際銷項稅額申報就行 對的


劉s丹。 追問
2018-09-10 16:58
徐阿富老師 解答
2018-09-10 17:09