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Monica
于2018-09-08 14:49 發布 ??902次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-09-08 14:50
您好,直接根據銷項金額,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:主營業務收入。
Monica 追問
2018-09-08 14:52
那老師 這個不用去管是否是去年的是吧 然后我有進項發票也區分了材料和進項稅 是不是也可以直接調整 ?
王雁鳴老師 解答
2018-09-08 14:54
您好,不用的,因為是內賬,沒必要的。可以直接調整的。
2018-09-08 15:03
謝謝老師
2018-09-08 15:05
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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老師您好,無償贈送給客戶樣品怎么做分錄?需要開具銷項發票嗎?不開票可以嗎?
答: 無償的客戶樣品視同銷售處理 借:管理費用或者銷售費用 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 同時:借主營業務成本 貸:庫存商品
去年的一張銷項發票 在做內賬的時候 銷項金額和收入分開記了 本月想要調整 如何做分錄 ?
答: 您好,直接根據銷項金額,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:主營業務收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師這個免稅的銷項發票如何做分錄?
答: 免稅的沒有銷項稅額,借應收貸主營業務收入。
老師。沖紅的發票銷項稅該怎么做分錄?
討論
是貿易公司,購進了貨物但還沒拿到增專進項發票時當月就售出了,這一進一出該怎么做分錄?售出時給對方開了銷項票
#提問#購進時,收到貨已入庫,進項發票要后兩月回來,并且同時銷售了這筆貨,且銷售時也沒有開銷項發票,分別怎么做分錄嗎?后面收到進項發票時,又怎么做嗎?老師
老師 有問題想請教 就是年末我們的進項發票比銷項發票多 年末了都要認證掉嗎 留底數比較多 我們該怎么辦 怎么做分錄呢
老師,我12月份有進項發票,沒有開具銷項發票,這樣的話就有留抵扣除稅額,那年底時要再賬面上反應嗎?如何做分錄
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Monica 追問
2018-09-08 14:52
王雁鳴老師 解答
2018-09-08 14:54
Monica 追問
2018-09-08 15:03
王雁鳴老師 解答
2018-09-08 15:05