
上個(gè)月有個(gè)客戶做專票的沖紅,只上傳了紅字信息表,沒(méi)有填開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅?
答: 你好,正常申報(bào)就是了 開(kāi)具了紅字發(fā)票,才按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)
老師,我上個(gè)月開(kāi)的一張專票,對(duì)方不收,我這個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票,比如,我這個(gè)月開(kāi)了二十萬(wàn)的票,開(kāi)了一張30萬(wàn)的紅字發(fā)票,那我報(bào)稅時(shí)怎么填寫
答: 填寫銷售額-10萬(wàn)的 得去稅務(wù)局申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票,課程說(shuō)開(kāi)專票當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)當(dāng)月可以作廢,跨月就得開(kāi)紅字發(fā)票了。那么啥是當(dāng)月?比如九月開(kāi)的,九月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,還是九月做的,10月十五號(hào)報(bào)稅前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)也叫當(dāng)月
答: 不是這個(gè)樣子的,比方說(shuō)啊,你九月份開(kāi)了一個(gè)發(fā)票,如果說(shuō)你是在9月30號(hào)之前,9月31號(hào)或者是之前,你可以直接作廢,那如果說(shuō)變成10月1號(hào),那這種情況就只能沖紅。


冬雪 追問(wèn)
2018-09-06 16:29
鄒老師 解答
2018-09-06 16:31