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李志紅
于2018-09-06 09:58 發布 ??1750次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-09-06 10:31
錯的發票如果當時收到錢了掛了銀行存款。現在要紅沖,相當于收入沒有實現。當時收到錢應該是借銀行存款貸預收賬款,因此紅沖時要計入預收賬款。如果之前掛的應收賬款,則可以直接沖掉。即往來科目可以直接沖回。但銀行存款你確實收到了,只能掛到其他科目。
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預收賬款分錄借:應收賬款貸:銀行存款對嗎
答: 您好 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,預收賬款沖應收賬款怎么沖啊?預收賬款的分錄是借銀行存款貸預收賬款
答: 同學你好 你這是 同一家單位用了兩個科目嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師在嗎,借銀行存款,貸預收賬款。什么業務做這個分錄。再后面,借預收賬款,貸應收賬款,
答: 1 收到預收 款分錄 2 應該是用預收 抵應收款 具體看看一下后面的了附 件 調賬也會有這樣的分錄
為什么沖預收賬款,不沖銀行存款? 如果錯票入賬時掛的借:銀行存款,怎么做負數分錄?或者是掛的應收賬款,后期銀行收到全款或部分款,負數分錄怎么做?
討論
客戶預付3000元購買商品,分錄可以這么做嗎?借:銀行存款 貸:應收賬款 我意思是不設置預收賬款原因是公司往來單位太多
老師,原來分錄是這樣的:借:銀行存款 8862769 貸:應收賬款-A公司 8862769.因為原來的賬既用了應收賬款,又用了預收賬款,我現在想把這個應收賬款調整到預收賬款。你看以下分錄對嗎:貸:應收賬款-A公司 -8862769 貸:預收賬款-A公司 -8862769元,是這樣嗎?
1、應收賬款,估計20個戶。 2、預收賬款 3、 現金余額 4、銀行存款余額,目前手頭有這些數據,使用軟件錄入后,作為期初,總是提示借貸不平。有什么好辦法處理呢?這是去年的余額,是否可以今年全部期初為零,然后把這些數據錄入呢?做正規的分錄
老師好,簽訂合同,收了一部分定金,分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款 后來再收這個合同的貨款時,分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款 可以嗎
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 3591 個
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