請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

請問老師,之前的會計暫估了很多材料在賬上,2015年的,好多個月了,已確定無法取得發票了,請問怎么銷這個暫估的賬?如果進行會計處理?
答: 你好!如果無法取得正規發票稅務局不承認,匯算清繳時做減少成本調增利潤處理。
請教老師們,我公司有一筆暫估掛賬,回去查是2008年的暫估入庫,現在2015年了,還掛在上面,要怎么處理這個暫估呢。謝謝老師
答: 把暫估沖掉 按規定是要在次月沖銷掉的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想問下關于暫估出庫的問題,七月份我單位原材料入庫37000元(不含稅,這個數是我暫估的)沒有收到發票,沒有收到錢,我做的借:原材料(暫估入庫)37000,貸:應付賬款 37000,然后我把這些材料做入成本了,這個月,發票到了,原材料金額37018.97,稅額6293.23,我做的帳:紅沖上月借原材料37000,貸應付賬款37000,藍字:借 原材料37018.97,應交稅費--進項稅6293.23,應付賬款43312.2,那我接下來怎么做啊,可以告訴我完整分錄么,謝謝
答: 材料計入成本中,借:生產成本-直接材料 貸:原材料

