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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-29 15:07

你好,是的先沖銷,在重新做一個正確的

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:09

上月的發票其它的都是正確的就是發票號不對,那我這月報稅的時候不是得做進項稅額轉出嗎?那做賬的時候不用做進項轉出直接沖銷就可以是嗎?

何老師 解答

2018-08-29 15:11

你應該是銷項稅,不是進項稅,直接沖銷就行

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:11

哦哦對

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:12

那如果是對方給我開了紅字發票,怎么做賬呢?

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:13

老師,對方開給我們的總金額沒變,但是數量和單價改變了,怎么做?

何老師 解答

2018-08-29 15:13

如果你是進項稅,就先做進項轉出

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:15

假如,上月是:借,庫存商品  借,應交稅費~進項稅  貸,應付賬款   那這月的分錄怎么寫?

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:15

是不是借,應付賬款  貸,庫存商品  應交稅費~進項稅額轉出

何老師 解答

2018-08-29 15:16

借:應付賬款 
    貸:庫存商品 
         應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:18

老師,我們上月購進的商品直接賣出了,所以已經結轉成本了,但是由于數量開錯了,總金額沒變,但是重新開具了發票了,是不是這月的成本也需要重新結轉。

何老師 解答

2018-08-29 15:19

如果結轉成本的總金額沒問題,不需要重新結轉

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:24

上月的成本結轉多了,那怎么辦?

何老師 解答

2018-08-29 15:31

把多的部分沖銷就行

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:44

好的

何老師 解答

2018-08-29 17:53

很高興回答你的提問

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相關問題討論
你好,是的先沖銷,在重新做一個正確的
2018-08-29 15:07:16
你好!借發出商品 貸庫存商品。
2019-07-19 14:40:58
你好,當月開具錯誤,直接作廢就是了,不需要開具負數發票沖銷你需要按正數做銷售分錄,負數做銷售退回分錄
2018-06-13 09:01:55
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2015-12-12 16:08:01
差額調整管理費用-其他費用
2023-09-15 17:25:10
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