老師您好 找人搬貨 如果沒有發票和收據 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規模是1%的稅率。 答
外經證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規需發票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規,應要求 H 公司開 “經紀代理服務 - 社保代繳” 等發票 答

你好! 老師我調整了以前年度損益導致未分配利潤期末-期初不等于利潤表中的本年累計數,申報時要手動改未分的年初數嗎?還是不需要處理呢,不相等也可以申報呢
答: 申報時要手動改未分配利潤的年初數
調整了以前年度損益后,負債表中的未分配利潤期末數-期初數≠利潤表中的凈利潤本年累計數,這個是怎么回事?
答: 你好 符合這個勾稽關系(未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤)?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度損益在本期有發生,結轉損益時到了本年利潤科目,,那么需不需要再做一筆,本年利潤結轉到利潤分配呢?,本來沒有以前年度損益的時候都是年末時結轉利潤分配的,,現在以前年度損益有發生了,需要做結轉到利潤分配-未分配利潤嗎
答: 你好 年末需要把本年利潤結轉到未分配利潤


Luck Fairy 追問
2018-08-28 14:51
鄒老師 解答
2018-08-28 14:53
Luck Fairy 追問
2018-08-28 17:30
鄒老師 解答
2018-08-28 17:32