
原材料估價入庫,領用后發(fā)票一直未來,怎么沖回?原材料估計和到賬的差價年底怎么處理?
答: 你好,如果估計以后會有發(fā)票的,先不要沖回,等發(fā)票到了再沖紅,然后按照發(fā)票再入庫。估價和發(fā)票的差額直接計入主營業(yè)務成本科目。
材料入賬的時候是發(fā)票來了的是直接入原材料-材料,發(fā)票沒來的入原材料-暫入庫材料,發(fā)票來了之后暫入庫材料沖紅,再入原材料-材料。然后出庫統(tǒng)一從原材料出庫,但是現(xiàn)在出庫數(shù)量大于原材料-材料的金額了,這個科目出現(xiàn)了負數(shù),但是實際原材料加上暫入庫材料的金額是實際材料金額,現(xiàn)在原材料-材料科目暫時的出現(xiàn)負數(shù)沒有關系吧?
答: 你好,原材料是不能有負數(shù)余額的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問下,當月購進原材料入庫,沒有發(fā)票,如何出賬呢?做暫估入庫呢?
答: 你好,是的
老師好!請問當月收到原材料入庫,發(fā)票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?
問下領料需要怎么領呢?因為原材料入庫是按發(fā)票入庫的,發(fā)票沒到的有些暫估入庫,有些沒入庫。出庫也按不了真實的來算。詳細的告訴需要怎么領料
1月暫估原材料入庫時,不小心將原材料單價多加了80元,而且還領用了63.9噸,這個月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價寫錯了,這得怎么處理啊?


喵王 追問
2018-08-28 11:18
徐阿富老師 解答
2018-08-28 11:21
喵王 追問
2018-08-28 11:28
徐阿富老師 解答
2018-08-28 11:32
喵王 追問
2018-08-28 11:46
徐阿富老師 解答
2018-08-28 12:27