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天天向上
于2018-08-27 15:05 發布 ??754次瀏覽
老劉
職稱: ,高級會計師,中級會計師
2018-08-27 15:11
借:應收賬款 貸:應交稅費-增值稅 主營業務收入
天天向上 追問
2018-08-27 15:19
1、開票時 借:應收賬款 貸:工程結算收入 2、工程成本怎么結轉?按照比例嗎?
老劉 解答
2018-08-27 15:22
按比例,配比結轉收入和成本。 借:應收賬款 應交稅費-增值稅 貸:主營業務收入
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19年公司有3次進貨對方一直沒有開發票來,我之前做的暫估價入庫,貸方計2次預付款,1次應付款,但是忘了次月沖減。我在今年把這3次補做沖減可以嗎?
答: 你 好,可以的。
付款單位和開發票單位不一致怎么辦
答: 同學好,付款單位和開票票單位需要保持一致,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司買發票被補交了稅款之后,賬上還有該公司的應付賬款,這個怎么弄啊,因為稅款都已經交了掛著的應付款也應該不存在了呀
答: 你好!建議用現金平掉。
12月份做的暫估應付款,1月份發票到后沖回,有些發票要2月份才能回,未回的1月份的時候還要再沖回再做暫估嗎?
討論
我們付款單位和提供給我們發票單位不一致怎么處理?
你好,失控發票兩年,補稅完成,對方已經失聯,但帳上還有應付款余留,這個怎么處理
我們單位付款給其他單位,但是一直沒開發票,是做預付賬款往來一直掛賬上嗎
已付款未開發票應付賬款是紅數怎么沖?
老劉 | 官方答疑老師
職稱:,高級會計師,中級會計師
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天天向上 追問
2018-08-27 15:19
老劉 解答
2018-08-27 15:22