
今天查電腦上發(fā)現(xiàn),2017年,其他應(yīng)收款記錯(cuò)科目,應(yīng)該記到其他應(yīng)付款。這樣的調(diào)整,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧?直接做一張紅字沖銷,再做相應(yīng)的正確藍(lán)字可以嗎?
答: 不用,往來(lái)科目直接調(diào)整就可。 可以直接調(diào),不做紅字也可以。 借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款正數(shù) 兩個(gè)科目對(duì)調(diào)就可以。
老師您好,我年底把14—18年多計(jì)提的工資直接從其他應(yīng)付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會(huì)計(jì)制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點(diǎn)
答: 你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想調(diào)銀行賬,做賬時(shí)銀行我沒(méi)有期初,導(dǎo)致現(xiàn)在余額和實(shí)際不符,現(xiàn)在想調(diào)整賬,我是用以前年度損益調(diào)整科目,還是用其他應(yīng)付款老板的名??jī)?nèi)賬
答: 知道是那個(gè)業(yè)務(wù)嗎

