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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-08-21 14:18

XX公司2015年度費用預算報告 
 
一、收入預算 
我公司預計本年度接受總公司撥款X萬元,上年度結余X萬元,實際可使用經費X萬元。 
二、支出預算 
根據往年經費使用情況和今年公司實際,預算開支如下: 
(一) XX費用X萬元。 
(二) XX費用X萬元。 
(三) XX費用X萬元。 
以上總預算支出約X萬元 。 
要實現以上的預算目標,就要在資金運用過程中要堅持財務制度,各項開支由有關人員填寫購物申請單,如為大宗物品采購的要召開職工代表大會討論通過,并做好會議記錄存檔。公司建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟,堅決壓縮不合理的開支,執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人(即會計)、審批人,一切帳目都要有帳可查,有據可對,防止制度不嚴,手續不清,用款混亂的現象發生,按規定執行總公司的采購制度。 
                                   
 
                                                      XX公司 
                                                 X年X月X日

追問

2018-08-21 14:19

是管理制度老師,不是預算報告

方亮老師 解答

2018-08-21 14:22

公司財務管理制度 
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。 
 
一、財務部職責范圍 
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。 
2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。 
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。 
4、編制和執行財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。 
5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。 
6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表。 
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 
8、及時核算和上繳各種稅金。 
9、參與業務項目結算,參與采供部與材料供應商結算。 
10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。 
11、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。 
12、加強本部門人員的培訓,提高本部門工作人員素質。 
 
二、借款和各種費用開支標準及審批制度 
借款審批及標準: 
1、出差借款: 出差人員應先到財務部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。 
2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款,先請一代理人到財務部部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。 
3、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。 
4、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。 
5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。 
6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 
7、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。 
 
三、日常費用報銷: 
1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。 
2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。 
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷; 
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導簽字后到財務部報銷; 
5、補充說明 
如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。 
 
財務部崗位職責 
1、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不以白條抵庫; 
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳,保證數字清楚、內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現金,每周一填寫貨幣資金周報表; 
3、保管好庫存現金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失; 
4、保管好印章,嚴格按規定用途使用印章; 
5、嚴格管理空白收據和空白發票,認真辦理領用手續,按規定簽發支票; 
6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳; 
7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行; 
8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳; 
9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點; 
10、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚; 
11、負責裝訂、管理會計檔案; 
12、清楚工程整體概況,包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等; 
13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結合合同督促項目部回款; 
14、按照各工程預算進行工程成本的控制; 
15、每月末及時督促各項目部報帳; 
16、及時、準確核算各種原始票據,并制單入帳; 
17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執行付款; 
18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核; 
19、編制和執行財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案; 
20、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益; 
21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算; 
22、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理方法,監督執行會議; 
23、完成領導布置的其他工作。 
 
財 務 基 礎 工 作 規 范 
財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分,它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。 
一、 票據 
1、 票據的種類: 
(1) 外部取得的原始發票; 
(2) 公司自制的差旅費報銷單; 
(3) 公司自制的支出證明單。 
2、 票據的報銷要求: 
(1) 外部取得的原始發票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。 
(2) 公司自制的差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。 
(3) 公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據的情況,填寫此單據,經相關領導簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據非常多的情況,使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。 
附 則 
本規定由總經理辦公會負責解釋。 
本規定自發布之日起生效。

追問

2018-08-21 14:23

老師,是預算管理制度

方亮老師 解答

2018-08-21 14:29

抱歉,老師這里沒有預算管理制度。

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相關問題討論
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2022-01-21 22:44:46
XX公司2015年度費用預算報告 一、收入預算 我公司預計本年度接受總公司撥款X萬元,上年度結余X萬元,實際可使用經費X萬元。 二、支出預算 根據往年經費使用情況和今年公司實際,預算開支如下: (一) XX費用X萬元。 (二) XX費用X萬元。 (三) XX費用X萬元。 以上總預算支出約X萬元 。 要實現以上的預算目標,就要在資金運用過程中要堅持財務制度,各項開支由有關人員填寫購物申請單,如為大宗物品采購的要召開職工代表大會討論通過,并做好會議記錄存檔。公司建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟,堅決壓縮不合理的開支,執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人(即會計)、審批人,一切帳目都要有帳可查,有據可對,防止制度不嚴,手續不清,用款混亂的現象發生,按規定執行總公司的采購制度。 XX公司 X年X月X日
2018-08-21 14:18:24
你好! 對的。
2018-12-05 10:42:55
你好,這個下載中心都有現成的
2019-02-18 12:09:25
你好,不好意思哦,這個沒有,我問了別的事業單位的老師也沒有
2019-11-06 15:17:23
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