
收到銷售方16點(diǎn)的檢修費(fèi)發(fā)票,但我方只能開6點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,成本方面怎么做賬,另外我拿檢修費(fèi)16點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,去抵物資16點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額,可以嗎,但現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)物資稅和服務(wù)費(fèi)是分開交的。但成本上我不會(huì)處理
答: 不用分開抵扣的,直接抵扣你的銷項(xiàng)就可以,
收到銷售方16點(diǎn)的檢修費(fèi)發(fā)票,但我方只能開6點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,成本方面怎么做賬,另外我拿檢修費(fèi)16點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,去抵物資16點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額,可以嗎,但現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)物資稅和服務(wù)費(fèi)是分開交的
答: 您放心,增值稅不是按項(xiàng)目抵扣的。只是按照項(xiàng)目計(jì)算銷項(xiàng)稅額,然后加起來(lái)算抵扣。總之,16%發(fā)票本身若無(wú)問題,可以依法抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們現(xiàn)在沒有銷售沒有銷項(xiàng)稅額,有進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我在入賬前先拿去認(rèn)證然后照常登記在稅務(wù)系統(tǒng)里,留以后再做抵扣,這樣可以嗎?還是要抵扣的時(shí)候再做認(rèn)證好一點(diǎn)呢?
答: 同學(xué) 你好 要抵扣的時(shí)候再做認(rèn)證好一點(diǎn)

