我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

貨款5655+稅點790合計6445 收款金額 對公過賬7900-6445 轉1455(介紹費) 這個怎么寫分錄
答: 借銀行6445 貸主營業務收入 5655 應交稅費-銷790 借銀行1455 貸其他應付款。借其他應付款。貸銀行
同一天付了同一個客戶3筆貨款,可以合并做一個分錄嗎?借:應付 總金額貸:銀存 總金額因為有會計跟我說要一筆一筆做,不能合起來。。
答: 銀行的記錄最好一筆筆做,到時候方便對賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,我公司實際收貨款146萬,之前開票掛賬金額是85萬,剩余61萬沒開票,求現在收到款的分錄,和后期開61萬發票的分錄都怎么做?
答: 我公司實際收貨款146萬,這個是已經全部收了錢,61萬應該在預收 開了發票借預收貸主營業務收入應交稅費

