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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-16 15:07

一、認證后的分錄 
借:管理費用——辦公費172.41 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   27.59 
貸:庫存現金200 
二、進項稅轉出 
借:管理費用——辦公費 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)27.59 
三、全額抵扣 
借:管理費用——辦公費    -200 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)    200

wangting 追問

2018-08-16 15:14

老師,您好,那這三筆分錄,當月可以全部做,這個減免款當月也可以直接抵扣,是不?進項稅額轉出需要去稅務局備案啥的么,還是當月正常申報報表即可

江老師 解答

2018-08-16 15:18

這三筆分錄,如果你是當月驗票當月并抵扣,就是全部在一個月進行賬務處理。當然如果當月驗票當月不抵扣,只做前兩筆分錄,抵扣時做第三筆分錄,進項稅轉出不用備案,正常申報就行了

wangting 追問

2018-08-16 15:28

老師,您好,稅表,減免稅表明細不是有當月實際抵扣呢么,第三筆憑證,我正常做,實際抵扣填寫0,不行么?咋會是抵扣時才做那筆憑證呢

江老師 解答

2018-08-16 15:30

減免稅明細肯定是當月抵扣時填寫處理。

wangting 追問

2018-08-16 15:34

嗯?意思是減免稅款什么時候減免,什么時候填寫么?  那比如說5月發生的,10月份才做減免,那等10月才填寫么,那咋能記得還有一筆減免沒做呢,不是應該是5月就填寫減免明細表,只是實際抵減填寫0,期末余額有數,一直往后面月份順延么,等到10月份了,實際減免那一列填寫數么?

江老師 解答

2018-08-16 15:37

這個一年一次減免稅,如果是10月份減免,你10月份做減免稅分錄

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一、認證后的分錄 借:管理費用——辦公費172.41 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 27.59 貸:庫存現金200 二、進項稅轉出 借:管理費用——辦公費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)27.59 三、全額抵扣 借:管理費用——辦公費 -200 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 200
2018-08-16 15:07:18
這個200元是全部可以抵扣的。
2018-08-16 14:22:33
您好!分錄 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸:庫存現金 借:管理費用-福利費 貸:進項稅額轉出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好,不管取得的是專票還是普票,200元的全額沖減管理費用哈,進項不能抵扣的哈。
2019-05-23 10:48:33
你好,學員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
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