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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-08-15 12:10

你好 
財會(2016)22號: 
(六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。 
 
月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。

老江老師 解答

2018-08-15 12:16

留抵稅額,不做賬務處理

追問

2018-08-15 12:51

轉到未交增值稅之后下個月需要再做相反的分錄嗎?

老江老師 解答

2018-08-15 12:53

不用,下月余額續費轉,如未交增值稅是貸方余額了,銀行付款,該科目平!否則借方余額

追問

2018-08-15 12:53

直接做一個進貨分錄一個銷售分錄嗎?不需要把多余的未抵扣的進項增值稅轉到未交增值稅里面嗎?

老江老師 解答

2018-08-15 12:54

不用,下月余額繼續轉,如未交增值稅是貸方余額了,銀行付款,該科目平!否則借方余額

追問

2018-08-15 13:01

好的,謝謝老師

老江老師 解答

2018-08-15 13:02

不用謝,這是應該的!祝工作愉快!

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一般納稅人做增值稅分錄需要將兩個費用記入記一月應交金額,即從稅收價格中扣除準予扣除的費用后的金額,這也是當月應該繳納增值稅的金額,分為應交增值稅、進項稅額等。 資產:當月購買資產支出費用,根據購買物品的稅率計算相應的稅收額,算出應交增值稅; 費用:支出費用,包括辦公費、維修費、勞務費等,需要將各類費用稅金按標準率乘以金額,計算出相應的各類應交增值稅的金額; 折舊:折舊準備金、財務費用及稅金等都需要特別計算出其應交的增值稅; 當月期末:在當月期末需要將各類應交的增值稅情況分行記入記賬憑證,確認應交增值稅的金額,以及一個月內應該繳納增值稅金額,撥入國庫出納; 拓展知識:增值稅分錄有許多種,具體分錄要看企業每年的財務狀況,根據企業的財務狀況,按照規定的稅率,確定報稅的條件,提前做好增值稅的分錄,可以有效避免企業面臨稅收違規的風險。
2023-02-28 14:25:03
您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
按下面這個做就可以
2019-02-18 13:44:27
您好。借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款
2022-02-27 20:15:08
借應收賬款 貸主營業務收入 應繳稅費應繳增值稅 繳納 借應交稅費應繳增值稅 貸銀行
2016-08-23 09:59:02
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