
單位一個員工拿到一張票面10萬的承兌匯票,因個人不能兌現,承兌只能對公,然后找單位代收,兌現后錢再轉給他,我們可以幫他代收嗎?代收后這個我怎么做賬務處理?進做:借:其他應付款,貸:應收票據,出:借其他應付款,貸:銀行存款(還是應收票據),對嗎?該怎么做
答: 你好! 1.按規定,你們公司不可以代收(需要有真實的交易) 2、如果代收,賬務處理 (1)進做: 借:銀行存款 貸:其他應付款 出: 借:其他應付款, 貸:銀行存款
銀行承兌匯票賬務處理不會做!比如合肥公司打343萬到我公司,另外一個單位上海開銀票給我公司350萬,我們會計叫我做第一筆是借銀行存款343貸其他應付款343,第二筆借其他應付款山東7其他應付款343貸其他應付款350,我不懂第二個分錄
答: 您好,其他單位開銀行承兌匯票,是屬于貨款的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好我們公司收到一張銀行承兌匯票15萬元,然后找的其他公司貼現(沒有買賣交易)貼現后,對方公司把錢打到我們老板私戶的。那我做外賬的時候是這樣寫分錄嗎轉讓票據時借:應收賬款 15萬待:應收票據 15萬收到貼現后借:庫存現金 15萬貸:應收賬款 15萬因為庫存現金肯定不能有很大的金額,前期做賬的時候其他應付款-股東有100多萬然后可以再做一筆下面的分錄,把庫存現金沖掉嗎?借:其他應付款-股東 15萬貸:庫存現金 15萬或者說我上面這樣操作不對,怎么處理比較好
答: 可以,不過公戶私戶不分家,需要逐步減少

