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Eva
于2018-08-14 10:33 發布 ??1165次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-08-14 10:33
你收到發票,借:管理費用—房租費 1800 貸:其他應付款 1800
Eva 追問
2018-08-14 10:48
房租付的是7-9月三個月的,不是應該按月攤嗎,但是7月已經過了,也報稅了,這樣我要怎么攤呢
辜老師 解答
2018-08-14 10:59
其實這種季度費用,可以到票入費用,不用分期攤銷,你分期攤銷,你7月是怎么記賬的
2018-08-14 11:04
7月借:其他應付款1800 貸:銀行存款1800 8月收到票借:預付賬款-待攤1800 貸:其他應付款1800
2018-08-14 11:11
那你8月收到發票的時候,要先攤銷7-8月的房租才行,借:管理費用—房租費 1200 預付賬款-待攤600 貸:其他應付款1800
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收到房租發票未付款,是貸 其他應付款嗎
答: 你好,如果房東是個人,是通過其他應付款核算
7月付房租的時候是借方掛的其他應付款1800,房租發票8月份開來的1800,這個要怎么攤銷啊
答: 你收到發票,借:管理費用—房租費 1800 貸:其他應付款 1800
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付房租不是用其他應付款嗎?
答: 如果是員工的房租,是福利,是通過應付職工薪酬核算的
老師,我們公司2018.8-2019.6月的廠房租賃費我記在其他應付款(房租是公司股東付的21萬元),6月份發票開來了,其他應付款結轉余額還差專票抵扣的1萬元,這筆分錄給怎么做呢?我平時是每月預提的
討論
老師你好,微信付款購入,開回發票,付款直接做其他應付款可以嗎
公司付給個人的空調款,公司付給個人的房租,沒有發票,進應付帳款還是其他應付款?
個人打給公司,公司代付其他公司貨款,使用其他應付款后,公司收到發票入庫怎么處理
老師您好:單位預付空調款(發票未開)),資金是使用其他應付款里的錢,可以直接沖其他應付款嗎,還是只能做預付款。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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Eva 追問
2018-08-14 10:48
辜老師 解答
2018-08-14 10:59
Eva 追問
2018-08-14 11:04
辜老師 解答
2018-08-14 11:11