請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

沒辦過稅,一般所說的辦稅流程是怎么說?還有簽訂的銷售合同,是否要到稅務局交印花稅?還是等到下月納稅申報時一起報稅?
答: 你好 你所指辦稅流程是納稅申報,還是營業執照領取之后去稅局辦理稅務的流程? 有簽訂銷售合同,需要按購銷合同申報繳納印花稅的(次月15日之前申報 )
簽訂的銷售合同,是否要到稅務局交印花稅?還是等到下月納稅申報時一起報稅?
答: 你好,有簽訂銷售合同就需要按購銷合同申報印花稅,在次月15日之前申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問我申請了工程合同承包印花稅,但是還沒有購銷不同,再點購銷合同申報印花稅說重報,怎么辦
答: 按實際發生的印花稅稅目申報,實際是建筑合同的,就按建筑合同那個稅目申報印花稅。
三月末小規模納稅人變為一般納稅人查賬征收,簽訂合同繳納印花稅,季度申報企業所得稅這個印花稅怎么賬務處理,沒有收入,沒有銷售,只簽訂合同了。
一般納稅人 申報印花稅是: 沒有合同,但是開票了,是以不含稅的銷售金額申報嗎? 還是要加上本月收到的進項的不含稅的金額一起申報呢?
小規模納稅,沒有申報印花稅,現在升成一般納稅了,需要申報印花稅,這個稅跟一般納稅人有關嗎,還是說只要有發生合同交易的,就要申報


逆光下微笑 追問
2018-08-11 09:02
鄒老師 解答
2018-08-11 09:03