
老師,我家有張16年的費用票為失聯(lián)單位開的,現(xiàn)在要補交16年所得稅,應該怎么做分錄呢
答: 一、 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 二、交稅時 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 (交的罰款及滯納金) 貸:銀行存款
16年的一張進項稅票失控了,現(xiàn)在讓補交稅款,應該怎么做分錄
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有張16年的失控發(fā)票,現(xiàn)在稅金部分已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出,成本部分讓補交所得稅,成本部分怎么做轉(zhuǎn)出呢
答: 賬務上不用處理,申報的時候調(diào)減主營業(yè)務成本
發(fā)現(xiàn)還有15年的費用票,還沒入賬,16年的帳我還沒有結(jié)賬的,我在16年應該怎么把這費用補進相關(guān)科目,怎么做賬呢?
麻煩問一下 我單位16年所得稅匯算時 把殘疾人工資做加計扣除但未在稅務局備案 現(xiàn)在需要補交16年所得稅及滯納金 請問一下應該怎樣進行賬務處理呢 謝謝
請問老師,我是17年接手這個單位的。現(xiàn)在稅務查16年這個單位虛開發(fā)票,要補稅,補的稅款我應該怎樣入賬啊?應該入那個科目?


強健的緣分 追問
2018-08-10 09:40
江老師 解答
2018-08-10 09:42