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319800380
于2018-08-08 22:38 發布 ??766次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-08-08 22:40
你好,2017年7月1日前開具的發票,認證期限是180天,之后開進的期限是360天,超過這個期限是不能抵扣的。
319800380 追問
2018-08-08 22:45
那么認證后,在以后年限有收入銷項稅了,以前的進項票認證后還可以在以后年限內分攤抵扣嗎?
徐阿富老師 解答
2018-08-08 22:47
你好,不是分攤抵扣,認證了,以后不論哪一年,都可以抵扣的,一次抵不完,之后還可以抵,N年都可以。
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老師好。7月份開銷項發票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發票能不能抵扣7月份銷項發票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
增值稅抵扣是銷項減進項還是進項減銷項
答: 您好!一般是銷項減去進項。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一月份開的進項票,不可以抵扣18年12月份的銷項增值稅吧
答: 是的,不能抵扣12月銷項稅額。
銷售軟件產品企業也有提供軟件服務,對于公共的進項票,在辦退征退退增值稅時,這部分進項票要不要進行分攤到軟件產品和軟件服務銷項抵扣?然后再來算所退的增值稅?
討論
購進谷物*高梁,進項票9%.銷出谷物*高粱,銷項9%,要交增值稅嗎?購進跟銷出可以抵扣嗎
買房子的增值稅進項票180天內認證了,超過180天以后進項票還可以抵扣銷項稅嗎?
9月份只有進項票沒有銷項票,我們的增值稅-4400,報10月份的增值稅我需要把上個月沒有抵扣的填上去嗎?
進項票和銷項票不一致可以抵扣增值稅嗎?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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319800380 追問
2018-08-08 22:45
徐阿富老師 解答
2018-08-08 22:47