
7月份開出一張稅率為10%的發票,但是企業沒有增加這個稅率,現在8月份申報時,導致10%稅率的收入無處填寫,無法申報。應該怎么處理才可以報稅,
答: 您好,一般情況下,這樣的問題,需要到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報處理了。
老師:咨詢一個問題:8月份我們屬于小規模,開了兩張13%的票(因為7月到稅局已改成一般納稅人的稅控盤,網上申請 一般納稅人,一直處于"待提交"狀態,所以在8月份開了13%稅率的票)現在報季報這13%無法申報(等于說我們企業在9月份之前是小規模,10月份才正式成為一般納稅人)我現在納稅申報時無法按13%申報,那怎么處理7-9月份納稅申報?又如何處理8月份這兩張發票?
答: 你好,這種要去大廳申報了,等于你開錯發票了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑企業,在增值稅稅率10%時未開具發票欄填入10萬元,19年5月開具10%發票,但現在沒有10%這欄稅率了,我應該怎樣填寫這張發票申報呢?
答: 在9%里面填寫,但是你這種會有滯納金的


a little girl 追問
2018-08-08 22:24
王雁鳴老師 解答
2018-08-08 22:25
a little girl 追問
2018-08-08 22:25
王雁鳴老師 解答
2018-08-08 22:27