
企業(yè)在清算期間發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅沒有交,部交后,是把這個(gè)費(fèi)用算在清算稅金與附加里嗎?
答: 是的,你的理解是正確的了
匯算清繳期間費(fèi)用里的各項(xiàng)稅費(fèi),是要把23年交的附加稅和印花稅這些合計(jì)填上去嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 交的稅費(fèi)都填寫上
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年度匯繳清算,原來“印花稅”沒有放在稅金及附加而是放管理費(fèi)用里,那我是不是只需要填寫“期間費(fèi)用表而不用填寫申報(bào)表“稅金及附加”是嗎?
答: 你好,如果你通過了管理費(fèi)用核算,就需要在期間費(fèi)用填寫 正確的應(yīng)當(dāng)是計(jì)入稅金及附加核算,而不是期間費(fèi)用的


小關(guān) 追問
2018-08-08 21:12
袁老師 解答
2018-08-09 07:41