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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-07 13:44

借:管理費用--工資-9400貸:應(yīng)付工資-9400

糊涂 追問

2018-08-07 13:48

我這個月發(fā)現(xiàn)寫錯了,我是不是在前面摘要這樣寫:更正某年某月某日第幾號憑證  借:管理費用-工資-4700,貸:應(yīng)付工資-4700,對嗎

袁老師 解答

2018-08-07 14:25

是的,你的理解是正確的了

糊涂 追問

2018-08-07 15:51

老師,您好.遇到這么一個問題,經(jīng)我手的5/6/7這三個月外賬的,公戶銀行流水進出都對得上,可是到最后公戶和系統(tǒng)的公戶余額對不上,我們系統(tǒng)多了3W多,怎么處理

袁老師 解答

2018-08-07 16:06

這個應(yīng)該是期初余額對不上,借:未分配利潤貸銀行存款

糊涂 追問

2018-08-07 17:22

老師,應(yīng)付賬款這個往來賬,借方余額0.18元,我該怎么沖平?分錄怎么體現(xiàn)

糊涂 追問

2018-08-07 17:54

老師,在嗎?這個應(yīng)該是期初余額對不上,借:未分配利潤貸銀行存款

您剛分析是這個,摘要怎么寫?是不是調(diào)整以前年度損益

袁老師 解答

2018-08-07 20:23

是的,寫調(diào)整以前年度損益即可 的了

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相關(guān)問題討論
你好,需要計提的
2017-03-29 10:32:42
可以的,但是你這個管理費用抵扣的是22年的所得稅
2022-03-01 18:38:11
你好,從這個月開始,先做計提分錄,次月做發(fā)放分錄?
2021-05-07 18:03:10
借:管理費用--工資-9400貸:應(yīng)付工資-9400
2018-08-07 13:44:07
你好! 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,本月工資月底需要計提的
2019-09-09 17:36:58
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