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安之若素
于2018-08-03 16:29 發布 ??2266次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-08-03 16:31
你好 借;應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 做這個調整分錄
安之若素 追問
2018-08-03 16:40
老師那我到時候填寫增值稅納稅申報表,要在待抵扣進項稅額填寫金額嗎?
鄒老師 解答
2018-08-03 16:42
你好,是什么情況需要把已經認證的進項稅額調整到待抵扣進項稅額?
2018-08-03 16:43
就是哪個建不動產的材料,被我一次性抵扣了
2018-08-03 16:45
你好,這個是可以一次性抵扣的,購置不動產才是分期抵扣的
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已經抵扣了的進項稅額,轉到待抵扣進項稅額,怎么寫分錄。
答: 你好 借;應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 做這個調整分錄
請問下已經抵扣了的進項稅額,轉到待抵扣進項稅額,怎么寫分錄。那我到時候要不要在納稅申報表的主表待抵扣進項稅額那邊填寫金額呢!
答: 你好,此問題已經給予回復
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
待抵扣進項稅額做進項稅額轉出怎么寫分錄
答: 因為什么原因轉出來的?
請問當月進項稅做到待抵扣進項稅額里了次月用待抵扣進項稅額抵扣銷項稅額時怎么做分錄
討論
已經抵扣了進項稅,進項稅額轉出分錄怎么做,
進項不應該進行抵扣的 已經抵扣了 怎么做轉出分錄呢?本月的進項 金額不大 但是已經開票了 進項已經抵扣 怎么做轉出分錄
一般納稅人 已經認證 但未抵扣的進項 填寫到待抵扣進項稅額 已經認證了當期不抵扣怎么操作的?不是認證了就必須抵扣?
你好老師,我成品油企業,我是購買方,開具了紅字信息表給對方,但是進項稅額還沒抵扣,跨月了應該怎么處理,這個進項稅額我該怎么抵扣,
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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安之若素 追問
2018-08-03 16:40
鄒老師 解答
2018-08-03 16:42
安之若素 追問
2018-08-03 16:43
鄒老師 解答
2018-08-03 16:45