
一家免抵退企業(yè),這個(gè)月增值稅報(bào)表有留抵稅額,但是這個(gè)留抵稅額在免抵退中已經(jīng)申報(bào)了,款也退回到公司賬戶(hù)上,在增值稅報(bào)表中怎么沖平這筆金額呢?
答: 你好,免抵退應(yīng)退稅額填 在主表第15行!
一家免抵退企業(yè),這個(gè)月增值稅報(bào)表有留抵稅額,但是這個(gè)留抵稅額在免抵退中已經(jīng)申報(bào)了,款也退回到公司賬戶(hù)上,在增值稅報(bào)表中怎么沖平這筆金額呢?分錄怎么做?
答: 你好 免抵退應(yīng)退稅額在主表第15行列示(一般是自動(dòng)的,數(shù)據(jù)自己生成的) 賬務(wù)處理分錄 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒(méi)有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)<銷(xiāo)項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報(bào)表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
答: 那就是免抵啊!不退稅!

