
月底進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了(之前已經(jīng)計算好需要繳納的增值稅稅款),現(xiàn)在需要多繳納點稅,怎么處理?
答: 既然已經(jīng)認(rèn)證,必須當(dāng)期申報抵扣,否則失去抵扣權(quán)利。理論上,多繳、少繳皆不合法。
老師,問下。我司3月份已經(jīng)開具了30萬發(fā)票給對方,并且增值稅已經(jīng)繳納。現(xiàn)在公司要紅沖這部分款,那我已經(jīng)做了認(rèn)證的進(jìn)項稅怎么處理。
答: 您好!你這個進(jìn)項沒關(guān)系啊,正常抵扣啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,6月需要開發(fā)票100萬,稅率9個點,沒有進(jìn)項,增值稅需要繳納多少,企業(yè)所得稅需要繳納多少?不符合小微企業(yè)。7月又開銷項,7月有進(jìn)項了可以抵扣6月已經(jīng)繳納的增值稅嘛?
答: 增值稅需要繳納 100/1.09*0.09 企業(yè)所得稅需要繳納100/1.09*25% 7月進(jìn)項只能抵扣當(dāng)月的銷項


紫韻宸琦 追問
2018-08-03 11:56
岳老師 解答
2018-08-03 11:58