建筑行業,別人掛靠我們公司,比如收到100萬工程款,收取1萬,管理費,99萬付給掛靠方,這個1萬管理該怎么處理?
妞妞
于2018-07-31 11:34 發布 ??5081次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-07-31 11:36
1、內賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:其他業務收入(掛靠收入) 1/1.1
貸:其他應付款-掛靠方 99
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10%
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:
借:其他應付款 99
貸:銀行存款 99
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:主營業務收入 100/1.1
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10%
支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):
借:主營業務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
相關問題討論

1、內賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:其他業務收入(掛靠收入) 1/1.1
貸:其他應付款-掛靠方 99
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10%
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:
借:其他應付款 99
貸:銀行存款 99
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:主營業務收入 100/1.1
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10%
支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):
借:主營業務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
2018-07-31 11:36:42

掛靠不合規,不應當作為兩個主體結轉。我另外舉個例子:工程300,成本200,工資99,毛利1萬,這樣處理才行。
2018-04-18 15:52:42

你們是掛靠方,不涉及外賬,內賬的話對好應收被掛靠方款項,支付的管理費,支付的稅款等賬務。
2019-02-20 17:30:50

你好,這個六萬是你的成本,你收到六萬的發票計入工程施工
2020-08-20 16:28:15

你好,同學。
資質方是開具100萬發票出去,作為收入,然后需要掛靠 方開具98萬的發票進來,作為支付的成本,另外的2萬就作為利潤體現了
2020-04-18 12:11:19
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妞妞 追問
2018-07-31 11:48
方亮老師 解答
2018-07-31 11:54