
公司購買空調7500元是做管理費用還是固定資產??發票收到了,但是公司先付了3750元未付清?、分錄怎么做?
答: 計入固定資產處理。發票收到后就可以做固定資產了,未付的做應付賬款處理
殘值為0,固定資產的原值是7000 。折舊年限3年,每月折舊是7000/3/12=194.44嗎?分錄就是 如果管理部門用的話就是 借管理費用 194.44 貸累計折舊194.44 但是6月份購買的 發票也是6月份開的 但是是7月份收到的, 就算是6月份增加 然后7月份計提嗎
答: 你好,是這樣計算折舊 可以按6月份購入,7月份做折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一臺照相機丟失了為什么做如下分錄借 固定資產清理借 累計折舊 貸 固定資產為什么不用待處理財產損益為什么這里要用到累計折舊,累計折舊之前應該公司都有攤銷啊 借 管理費用-累計折舊 貸 攤銷-累計折舊 對
答: 清理是固定資產處置轉入的科目,累計折舊在貸方,沖的時候放借方


楊靜 追問
2018-07-30 10:11
鄒老師 解答
2018-07-30 10:12
楊靜 追問
2018-07-30 10:26
鄒老師 解答
2018-07-30 10:29
楊靜 追問
2018-07-30 10:29
鄒老師 解答
2018-07-30 10:30