
公司是收取掛靠費為主的,如果100萬的工程,收取管理費5萬,代收稅費2.5萬,剩下的92.5給掛靠方,收取管理費時,借銀行存款5萬,貸其他業務收入5萬,收取代收稅金時,借銀行存款2.5萬,貸其他應收款2.5萬,付掛靠方款時,借應付賬款92.5萬,貸銀行存款92.5萬,這樣對嗎?那代收稅金的其他應收款在什么時候做借方,沖平呢
答: 稍等,我看下然后回復你
老師:內賬有筆賬做不平了,掛靠項目,賬上收到130萬-收管理費5萬-前期墊付稅款4.9萬,剩下120.1萬的要轉給掛靠方。1、計提稅金:借營業稅金0.9萬 貸應交稅費-城、教育等0.9萬 2、墊付交稅:借應交增、附等4.9萬 貸銀行存款4.9萬 3、收到款并支付給掛靠方:借銀行存款130萬 貸其他應付款120.1萬 其他業務收入5萬 這里墊付的4.9萬稅款做不平了
答: 你好同學,這邊墊付的要計入其它應收款里,以后還你
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑公司的被掛靠方,我付掛靠方款時,借應付賬款 貸銀行存款 其他業務收入(管理費),收到扣的掛靠方稅費時,借庫存現金,貸其他應付款,這樣對嗎?
答: 這樣做是對的了,可以 的


樸老師 解答
2018-07-30 14:15
樸老師 解答
2018-07-30 14:15
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2018-07-30 14:15
酆芯之戀 追問
2018-07-30 14:17
酆芯之戀 追問
2018-07-30 14:27