
本期進(jìn)票3373000元打算開票4220000元已多交增值稅21860元期末留抵73210元稅負(fù)1問:本期應(yīng)交增值稅? 是否可以開打算金額?
答: 你好,你描述的打算開票金額是含稅還是不含稅金額 ,你們適用的增值稅稅率是多少
計(jì)算增值稅稅負(fù)時(shí),會(huì)計(jì)課堂講上期留底稅不計(jì)入其中,稅負(fù)是已交增值稅除以本期的銷售收入,如果上期留底5000元,本期銷售收入是10萬(wàn),銷項(xiàng)稅是13000元,稅負(fù)要求達(dá)到2%,本期需認(rèn)證11000的進(jìn)項(xiàng)稅才行,問題是填增值稅申報(bào)表時(shí),本期應(yīng)納增值稅是13000-上期留底5000-認(rèn)證的11000,最后又形成留底3000元,本期就沒有已交增值稅,本期稅負(fù)就沒法算,因?yàn)槎愗?fù)是已交數(shù)/銷售收入
答: 如果這樣的話那就是本期稅負(fù)可以認(rèn)為就是0了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問本月進(jìn)項(xiàng)稅額5000,上月留抵1000,打算交100元增值稅,那我銷項(xiàng)要開多少?
答: 您好,您需要開具銷項(xiàng)稅額是(5000+1000)+100=6100的發(fā)票


緣來(lái) 追問
2018-07-28 15:51
方老師 解答
2018-07-28 16:18