
單位員工出差,自行開車,單位給予1公里1元的補助。這個補助可以直接報銷發放,還是必須要憑開加油發票報銷?
答: 您好,建議按實際支付的加油費,過路費等貼票,差額按交通補助,再加上住宿費等,填寫差旅費報銷單發放就行了。
出差的差旅費補助每人每天100元,如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單,填寫補助100元,如果是公司出車帶員工出差,沒有往返車票,這個補助怎么給,可以做工資里嗎?還是單獨填一張報銷單,報銷單沒有車票只寫補助100元,這樣做可以嗎?
答: 您好!這個補助計入工資里面了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,單位員工出差,用自己車子,填寫差旅報銷單,以1元/公里補貼油費,過路費按實際發生票據算,這樣員工開具的公司抬頭的油票,可以以差旅費的形式報銷嗎?
答: 你好,就算報銷了也不能稅前扣除
員工出差報銷填寫差旅費報銷單,其中有個補助列,這個補助按公司的標準給予補助,員工可以不用發票來報銷對嗎?請問哪些項目可以不要發票,餐費、交通費、住宿費都可以嗎?
員工出差的餐費補助每人每天25元,這是公司內部規定,所以員工出差回來后進行報銷是,3天餐費補助75元,沒有餐費發票能用費用報銷單報銷嗎?還是放到工資里發放呢

