老師,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一般是月結(jié)還是 問
那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設(shè)備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

老師你好,其他應(yīng)付款在借方246元是我報銷多了?需不需要,法人退公戶,后面業(yè)務(wù)又欠法人,直接全部核銷?還是246元退公戶一筆一筆結(jié)清?
答: 報多了就退回來處理
2018年12月31日,報銷款入賬,入其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2019年1月付款,銀行付訖章蓋在哪里
答: 你好 蓋章蓋在你付款的單子里面 你付款的時候還需要做借方其他應(yīng)付款貸方銀行的呀
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工的報銷可以先入賬,掛賬其他應(yīng)付款嗎?等有錢的時候再付
答: 可以的,先掛其他應(yīng)付的
如果員工報銷了一段時間沒有轉(zhuǎn)賬,一直掛在其他應(yīng)付款里面,現(xiàn)在員工要想領(lǐng)走這筆款要填什么單據(jù)嗎?
老師 公司注銷之前 老板自己的報銷還有兩萬多沒付 賬上也沒錢了 這個報銷就不付了 但是賬上的其他應(yīng)付款可以怎么處理呢
老師請問支付有保銷和老板前期打到公司的錢,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在支付,打款備注里寫報銷款嗎,還是什么
?內(nèi)賬。月底,員工來報銷出納沒錢支付,應(yīng)該怎樣操作,能不能讓出納把單據(jù)收著,給員工打個欠條,會計掛個其他應(yīng)付款,下個月有錢了再支付.
老師。我們工會19年沒有報銷的款項,在19年預(yù)提了其他應(yīng)付款。然后在20年報銷時發(fā)現(xiàn)少預(yù)提了100元,這怎么?


琦琦 追問
2018-07-26 15:31