
老師,4月份購原材料應該給供應商的賬款是360000,因為沒有核對入庫單據(jù)和付的錢,做賬應付賬款是360050,這月怎么糾正?
答: 你好!按實際的做紅數(shù)沖回來就可以。
您好,我們公司之前是委托代理記賬公司記賬,現(xiàn)在把憑證都拿回來自己做了,但是2015年的許多帳都做錯了,我現(xiàn)在可以把去年的錯帳都沖掉么?
答: 你好!可以但是要通過憑證來調(diào)整,牽扯損益類科目的通過以前年度損益調(diào)整科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年有錯列科目的情況,今年可以紅沖更正嗎
答: 你好!牽扯損益類的用以前年度損益調(diào)整,其他的直接沖紅就可以。但要說明調(diào)整原因及原憑證號。


曉海老師 解答
2015-05-06 15:58
曉海老師 解答
2015-05-07 08:43