
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應(yīng)發(fā)票,入賬分錄為:借:固定資產(chǎn)30000,貸:其他應(yīng)付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉(zhuǎn)賣他人,未開發(fā)票,售價40000,已收到款。可否將上月憑證沖銷,重新分錄為:借其他應(yīng)收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應(yīng)收款(甲)10000,貸:其他業(yè)務(wù)收入28409.09,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節(jié)省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理
汽車銷售公司收客戶年審費,例題上是借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,貸為什么記往來呢,不記其他業(yè)務(wù)收入呢
答: 你好,這個是不是需要支付給有關(guān)部門的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前做的其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在需要把一部分做其他應(yīng)付款,怎么做
答: 你好同學(xué),你能發(fā)一下原來是怎么做的憑證嗎?我給你調(diào)整一下。


小辰 追問
2018-07-21 16:43
鄒老師 解答
2018-07-21 16:43